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蘭州新區(qū)實驗幼兒園2025年單位預算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)實驗幼兒園

時間: 2025/02/13/ 14:57 

字號:[][][]

  目    錄

  第一部分  單位基本概況

  一、單位職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2025年單位預算情況說明

  三、收支總體情況

  四、一般公共預算情況

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

  六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產占用情況

  九、其他重要事項情況說明

  十、預算績效管理情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025年單位預算公開表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、部門預算收入總表

  六、財政撥款支出表

  七、一般公共預算支出情況表

  八、一般公共預算基本支出情況表

  九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

  十、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

  十一、政府性基金預算支出情況表

  十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十三、部門管理轉移支付表

  十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

  前言

  按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預算公開如下:

  一、單位職責

  蘭州新區(qū)實驗幼兒園主要職能:

  一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導全園教育工作,加強對全園工作的監(jiān)督、指導和服務。

  二是遵循教育規(guī)律,堅持教育方針,堅定不移地推進素質教育,辦有溫度的教育,促進和諧、和勉的幼兒園氛圍,加強教師隊伍建設,提升辦園品質。

  二、機構設置情況

 ?。ㄒ唬C關內設機構

  1.機構設置情況

  2024年初共有機構數(shù)是1家,內設機構3個:辦公室、教研辦公室、財務室,其中全額預算單位為13所(蘭州新區(qū)實驗幼兒園、蘭州新區(qū)第一幼兒園、蘭州新區(qū)第二幼兒園、蘭州新區(qū)第三幼兒園、蘭州新區(qū)第四幼兒園、蘭州新區(qū)第五幼兒園、蘭州新區(qū)第六幼兒園、蘭州新區(qū)第七幼兒園、蘭州新區(qū)第八幼兒園、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)團莊幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)鏵尖幼兒園)。屬全額撥款事業(yè)單位,獨立核算部門1個。

  2.人員設置情況

  2024年末在編人員有54人,聘用人員273人,共327人;在校學生2746人。

 ?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

  本單位沒有參照公務員法管理的單位。

  (三)直屬事業(yè)單位

  我單位屬財政撥款二級事業(yè)單位,隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院),本單位無直屬事業(yè)單位。

  三、單位收支總體情況

  按照預算管理有關規(guī)定,2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

  2025年單位收支總預算6620.61萬元。按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入6586.54萬元、政府性基金預算撥款收入0元、事業(yè)收入0元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0元、其他收入0元、使用非財政撥款結余0元、上年結轉34.07萬元;支出包括:一般公共服務支出0元、公共安全支出0元、教育支出5799.54萬元、科學技術支出0元、社會保障和就業(yè)支出371.50萬元、衛(wèi)生健康支出195.94萬元、交通運輸支出0元、住房保障支出253.63萬元、其他支出0元。

  (一)收入預算

  2025年收入預算6620.61萬元(詳見單位預算公開表1,2)。包括:

  一般公共預算收入6586.54萬元,占100%;

  政府性基金預算收入0萬元,占0%;

  上年結轉收入34.07萬元,占0%;

  其他收入0萬元,占0%。

 ?。ǘ┲С鲱A算

  2025年支出預算6620.61萬元(詳見單位預算公開表3)。其中:基本支出6149.55萬元,占92.88%;項目支出437萬元,占6.61%;上年結轉收入34.06萬元,占0.51%。

  四、一般公共預算情況

  2025年一般公共預算支出6620.61萬元,包括:一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0元、教育支出5799.54萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出371.50萬元、衛(wèi)生健康支出195.94萬元、住房保障支出253.63萬元、其他支出0萬元。

  具體安排情況如下(詳見單位預算公開表4,5,6,7):

 ?。ㄒ唬┗局С?/p>

  2025年基本支出6149.54萬元,比2024年預算減少405.40萬元,下降6.18%,下降的主要原因是教師人數(shù)減少、幼兒園集中供暖取暖費列入項目支出。

  其中:人員經(jīng)費支出6096.70萬元,主要包括:基本工資1179.63萬元、津貼補貼357.49萬元、獎金287.43萬元、績效工資752.60萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費338.18萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費176.48萬元、公務員醫(yī)療補助繳費19.46萬元、其他社會保障繳費23.25萬元、住房公積金253.63萬元、退休費6.54萬元、生活補助2698.48萬元、醫(yī)療費補助3.53萬元等。

  公用經(jīng)費支出52.84萬元,主要包括:福利費52.84萬元。

 ?。ǘ╉椖恐С?/p>

  2025年一般公共預算項目支出471.07萬元,比2024年預算增加282.07萬元,增長149.24%,增長的主要原因是幼兒園集中供暖取暖費(108萬)上年列入基本支出預算,2025年列入項目支出;學前教育免除保繳費(140萬)納入蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)預算,2025年納入蘭州新區(qū)實驗幼兒園預算;上年結轉34.07萬元。

  經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

  保障運轉經(jīng)費5個,主要是項目1:蘭州新區(qū)實驗幼兒園2025年學前公用經(jīng)費、項目2:蘭州新區(qū)實驗幼兒園集中供暖取暖費、項目3:甘財教(2024)46號-蘭州新區(qū)實驗幼兒園-關于提前下2025年學生資助補助經(jīng)費(學前教育減免保教費)、項目4:(上年結轉)甘財教(2023)53號-蘭州新區(qū)實驗幼兒園-關于提前下達2024年學前教育發(fā)展專項資金、項目5:(上年結轉)甘財教【2023】56號-蘭州新區(qū)實驗幼兒園-關于提前下達2024年學生資助補助經(jīng)費的通知(學前教育減免保教費)。

  其他項目0個。

 ?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

  1.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)2025年預算數(shù)為5799.54萬元,比2024年預算減少134.10萬元,主要原因是人員減少、人員經(jīng)費中生活補助減少。

  2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預算數(shù)為10.07萬元,比2024年預算增加0.95萬元,主要原因是人員變化及繳費基數(shù)增加。   

  3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為338.18萬元,比2024年預算增加3.76萬元,主要原因是人員變化及繳費基數(shù)增加。

  4.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025 年預算數(shù)為23.25萬元,比2024年預算增加0.26萬元,主要原因是人員變化及繳費基數(shù)增加。

  5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為176.48萬元,比2024年預算增加1.96萬元,主要原因是人員變化及繳費基數(shù)增加。

  6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數(shù)為19.46萬元,比2024年預算減少1.02萬元,主要原因是人員變化及繳費基數(shù)增加。

  7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為253.63萬元,比2024年預算增加2.82萬元,主要原因是人員變化及繳費基數(shù)增加。

  五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

  “三公”經(jīng)費預算0萬元,較2024年預算增加0萬元。

  1.因公出國(境)費用0萬元,較2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項預算支出。

  2.公務接待費0萬元,較2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項預算支出。

  3.公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),較2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項預算支出。

 ?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

  4.培訓費0萬元,較2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位培訓費支出列入教體局預算。

  (三)會議費預算情況說明

  5.會議費0萬元,較2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項預算支出。

  六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

  機關運行經(jīng)費0萬元,比2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位屬事業(yè)單位,無行政運行預算經(jīng)費。

  七、政府采購安排情況

  2025年單位政府采購預算總額135.76萬元,其中:政府采購貨物預算60.76萬元。政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算75萬元。

  2025年,單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額135.76萬元。

  八、國有資產占用情況

  上年末固定資產金額為652.12萬元。其中:其中:辦公用房7147平方米,為非產權獨立使用房。預算單位共有公務用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約60.76萬元。

  九、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

  2025年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元,較2024年預算增加0萬元,增長0%。

  說明:我單位未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。

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  2025年本單位涉及非稅收入,2025年計劃征收1179.5萬元。其中:中央(省級)批準設立2個,主要是公辦幼兒園保教費、利息收入,分別計劃征收1179萬元、0.5萬元。

 ?。ㄈ┲攸c項目情況

  項目名稱:蘭州新區(qū)實驗幼兒園2025年學前公用經(jīng)費

  1.項目概況:蘭州新區(qū)實驗幼兒園教育聯(lián)盟下設十三所幼兒園:蘭州新區(qū)實驗幼兒園、蘭州新區(qū)第一幼兒園、蘭州新區(qū)第二幼兒園、蘭州新區(qū)第三幼兒園、蘭州新區(qū)第四幼兒園、蘭州新區(qū)第五幼兒園、蘭州新區(qū)第六幼兒園、蘭州新區(qū)第七幼兒園、蘭州新區(qū)第八幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)團莊幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)鏵尖幼兒園。預算2025年幼兒2987人(2024年秋季秦幼實際在園66人、西幼實際在園69人、團莊實際在園9人、鏵尖實際在園15人,均按100人核定公用經(jīng)費),按生均600元/年,2987人*600員=1792200元,另外省外每生增加1000元/年,90人*1000元=90000元,合計2025年實驗幼兒園公用經(jīng)費預算1882200元。即所需資金為189萬元。

  2.立項依據(jù):《關于進一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費保障機制的通知》<2019>162號

  3.實施主體:蘭州新區(qū)實驗幼兒園

  4.實施周期:2025年全年

  5.實施計劃:2024年12月根據(jù)學校招生人數(shù)制定經(jīng)費數(shù),2025年1月至12月分季度申請資金并合理做好資金的支出工作,確保學校的正常運轉。

  6.年度預算安排:安排預算資金為189萬元。

  7.預期總體目標:保障13所幼兒園的正常運轉,師生教育教學工作正常運行;提升幼兒園教育教學質量,優(yōu)化教學資源,加強師資培訓;促進幼兒的身心健康,培養(yǎng)幼兒的綜合素質。

 ?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

  2025年,部門管理轉移支付0萬元,較2024年預算增加0萬元,增長0%,增長的主要原因是我單位無部門管理轉移支付資金。

  1.一般性轉移支付0萬元。

  2.專項轉移支付0萬元。

  3.政府性基金轉移支付0萬元。

  說明:我單位未安排預算,單位管理轉移支付表為空表。

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

  2025年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,比2024年預算增加0萬元,增長0 %。

  說明:我單位未安排預算,國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

  十、預算績效管理情況

 ?。ㄒ唬?024年預算績效管理工作情況

  按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

  1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標4個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目3個,公開率為100%。

  2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目5個,占本單位項目的100%。截至7月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目3個,完成率為50%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:部分項目績效目標繼續(xù)細化亮化,項目效益指標的合理預測。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目5個,占本單位項目的100%。截至10月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目5個,完成率為75%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:部分績效目標過高或過低,缺乏現(xiàn)實可行性和挑戰(zhàn)性。目標過高,在現(xiàn)有資源和時間條件下難以完成;目標過低,則無法充分發(fā)揮項目的效益,影響整體績效評價??冃н\行監(jiān)控在部門內部通報整改情況:強化預算績效管理,推動績效管理常態(tài)化、規(guī)范化。同時將預算績效管理工作做深、做實,切實提升預算績效管理水平。

  3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共5個,其中,部門整體支出1個,項目支出4個,轉移支付項目0個,績效自評覆蓋率為100%??冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時報送,并隨年度決算公開進行公示公開。

  4.績效結果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金0萬元,2025年度增加部門預算項目0個,增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

 ?。ǘ?025年績效目標編制情況

  2025年,納入單位預算績效目標管理的項目3個。其中,部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設置二級指標13個、三級指標20個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標6個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

  2.一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

  4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

  6.項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

  7.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  8.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  9.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

  14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  15.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  16.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

  17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

  19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

  20.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  23.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  24.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

  25.工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

  26.工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

  27.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  28.工資福利支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  29.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

  30.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。

  31.工資福利支出(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

  32.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

  33.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  34.商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。)

  35.商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

  36.商品和服務支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。

  37.商品和服務支出(類)咨詢費(款):反映單位咨詢方面的支出。

  38.商品和服務支出(類)手續(xù)費(款):反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

  39.商品和服務支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  40.商品和服務支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。

  41.商品和服務支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

  42.商品和服務支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

  43.商品和服務支出(類)物業(yè)管理費(款):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  44.商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

  45.商品和服務支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。

  46.商品和服務支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

  47.商品和服務支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  48.商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

  49.商品和服務支出(類)勞務費(款):反映支付給個人的勞務費用,如臨時聘用人員鐘點工工資,稿費、翻譯費,咨詢費、評審費等。

  50.商品和服務支出(類)委托業(yè)務費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

  51.商品和服務支出(類)工會經(jīng)費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

  52.商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

  53.商品和服務支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  54.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

  55.對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  56.對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

  57.對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  附件:1.蘭州新區(qū)實驗幼兒園2025年部門預算公開表

  2.蘭州新區(qū)實驗幼兒園2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表

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