蘭州新區(qū)第二初級中學2025年部門預算公開情況說明
來源: 蘭州新區(qū)第二初級中學
時間: 2025/02/13/ 11:11
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目 錄
第一部分 單位基本概況
一、單位職責
二、機構設置情況
第二部分 2025年單位預算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、部門預算收入總表
六、財政撥款支出表
七、一般公共預算支出情況表
八、一般公共預算基本支出情況表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十一、政府性基金預算支出情況表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、部門管理轉移支付表
十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現將2025年部門預算公開如下:
一、單位職責
實施中學義務教育,促進基礎教育發(fā)展,初中學歷教育。
1.開展學校規(guī)章制度建設,健全組織結構,完善管理制度,建立起一套適合本校實際的學校管理制度。
2.開展教學教研活動。加強教師隊伍師德師風建設,加強教學常規(guī)管理,組織開展教研活動。
3.開展豐富多彩的德育活動。
4.強化校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施;通過課內外活動對學生進行美育教育,培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。
5.開展豐富多彩的社團活動。
6.對學生進行愛國主義、集體主義教育,進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。
7.開展教師培訓活動,規(guī)范教師培訓制度,努力提升教師整體素質。
8.學校后勤服務方面:規(guī)范財務管理,嚴格執(zhí)行相關收費規(guī)定,及時公示收費項目和標準。
9.承擔新區(qū)教育行政部門及其他部門具體工作。
二、機構設置情況
(一)機關內設機構
我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院),屬財政全額撥款的事業(yè)單位,內設辦公室、后勤部、安保部、教師發(fā)展部、學生發(fā)展部、年級部。蘭州新區(qū)第二初級中學現有總人數76人,其中事業(yè)編制人數71人,聘任制教師5人,在職實有人數76人,退休教師20人。
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本單位沒有參照公務員法管理的單位。
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我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院),本單位無直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定,2025年我校收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
2025年我校收支總預算2020.84萬元。按照綜合預算的原則,我校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2020.44萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財政撥款結余0萬元、上年結轉0.4萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出1741.47萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出126.7萬元、衛(wèi)生健康支出78.24萬元、交通運輸支出0萬元、住房保障支出74.43萬元、其他支出0萬元。
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2025年收入預算2020.84萬元(詳見單位預算公開表1,2)。包括:
一般公共預算收入2020.44萬元,占99.98%;
政府性基金預算收入0萬元,占0%;
上年結轉收入0.4萬元,占0.02%;
其他收入0萬元,占0%。

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2025年支出預算2020.84萬元(詳見單位預算公開表3)。其中:基本支出1,673.23萬元,占82.8%;項目支出347.21萬元,占17.18%;上年結轉收入0.4萬元,占0.02%。
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出2020.84萬元,包括:教育支出1741.47萬元,占86.18%;社會保障和就業(yè)支出126.7萬元,占6.27%;衛(wèi)生健康支出78.24萬元,占3.87%;住房保障支出74.43萬元,占3.68%。
具體安排情況如下(詳見單位預算公開表4,5,6,7):

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2025年基本支出1,673.23萬元,比2024年預算減少347.06萬元,下降17.18%,下降的主要原因是人員調動導致基本支出減少。
其中:人員經費支出1644.93萬元,主要包括:基本工資372.39萬元、津貼補貼102.64萬元、獎金66.80萬元、績效工資196.86萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費99.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費萬51.79元、公務員醫(yī)療補助繳費26.45萬元、其他社會保障繳費6.82萬元、住房公積金74.43萬元、退休費13.41萬元、生活補助626.87萬元,醫(yī)療費補助7.24萬元。
公用經費支出28.30萬元,主要包括:物業(yè)管理費12.80萬元、福利費15.50萬元。
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2025年一般公共預算項目支出347.61萬元,比2024年預算增加293.6萬元,增長543.7%,增長的主要原因是新區(qū)教體局將課后延時費21萬元納入學校項目預算,本年將學校取暖費116萬元列入項目預算、增加高考英語聽力播放系統改造項目25萬元,家庭經濟困難學生生活補助10萬元,農村學生營養(yǎng)餐補助25萬元,中央省級公用經費96.61萬元,本級公用經費53萬元,特殊教育經費0.6萬元,上年結余其他教育經費0.4萬元。
經濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉經費1個,主要是2025年物業(yè)費12.8萬元。
其他項目9個,主要是課后延時服務費21萬元、學校取暖費116萬元、高考聽力播放系統改造項目25萬元,家庭經濟困難學生生活補助10萬元,農村學生營養(yǎng)餐補助25萬元,中央省級公用經費96.61萬元,本級公用經費53萬元,特殊教育經費0.6萬元,上年結余其他教育經費0.4萬元。
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1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2025年預算數為1740.47萬元,比2024年預算減少37.91萬元,主要原因是教師減少、學生減少導致相應的預算經費減少。
2.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)2025年預算數為0.4萬元,比2024年預算增加0.4萬元,主要原因是上年結轉經費。
3.教育支出(類)特殊教育(款)其他特殊教育支出(項)2025年預算數為0.6萬元,與2024年預算持平。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預算數為20.65萬元,比2024年預算增加2.53萬元,主要原因是退休人員工資調整導致經費增加,本年度將此項單列支出。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出(項)2025年預算數為99.23萬元,比2024年預算減少6.89萬元,主要原因是在編人員減少導致經費相應減少。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數為6.82萬元,比2024年預算減少0.47萬元,主要原因是在編人員減少導致經費相應減少。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數為51.79萬元,比 2024 年預算減少3.59萬元,主要原因是在編人員減少導致經費相應減少。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數為26.45萬元,比2024年預算減少1.96萬元,主要原因是事業(yè)人員減少導致該項經費相應減少。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數為74.43萬元,比2024年預算減少5.16萬元,主要原因是在職人員減少導致該項經費相應減少。
五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
(一)“三公”經費情況說明
“三公”經費預算0萬元,較2024年預算增加0萬元。
1.因公出國(境)費用0萬元,較2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項預算支出。
2.公務接待費0萬元,較2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項預算支出。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),較2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項預算支出。
(二)培訓費預算情況說明
4.培訓費0萬元,較2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位培訓費支出列入教體局預算。
?。ㄈh費預算情況說明
5.會議費0萬元,較2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項預算支出。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費0萬元,比2024年預算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無機關運行預算經費。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預算總額74.51萬元,其中:政府采購貨物預算49.51萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算25萬元。
2025年,單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額74.51萬元。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為1225.38萬元。其中:辦公用房38901平方米,為非產權獨立使用房。預算單位共有公務用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約50萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2025年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元,較2024年預算增加0萬元,增長0%。
未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。
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2025年本單位涉及非稅收入,2025年計劃征收0.04萬元。其中:中央(省級)批準設立1個,主要是利息收入,計劃征收0.04萬元。
?。ㄈ┲攸c項目情況
2025年部門預算項目為2025年城鄉(xiāng)義務教育補助經費公用經費96.606萬元,項目明細如下:
1.項目概況:該項目經費主要用于改善學校的教學設施、購買教學設備和支付日常運行費用。項目的實施將有助于提升各我校教育教學質量,優(yōu)化學生的學習環(huán)境。
2.立項依據:依據《甘肅省財政廳、甘肅省教育廳關于提前下達2025年城鄉(xiāng)義務教育補助經費的通知》(甘財教〔2024〕45號)文件精神立項。
3.實施主體:蘭州新區(qū)第二初級中學
4.實施周期:2025年1月1日——2025年12月31日
5.實施計劃:根據2024年秋季學校招生人數核算生均公用經費數額,2025年1月至12月分季度申請經費并合理安排做好資金的支出工作,確保學校的正常運轉。
6.年度預算安排:蘭州新區(qū)第二初級中學2024年秋季實際招生人數947人,2024年學校申請公用經費為96.606萬元,申請以上資金以保障學校2024年正常運轉,保障教育教學工作順利開展。
7.預期總體目標:蘭州新區(qū)第二初級中學申請公用經費用于改善學校的教學設施、購買教學設備和支付日常運營費用。項目的實施將有助于2025年學校提升教學質量,優(yōu)化學生的學習環(huán)境。
?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況
未安排預算,單位管理轉移支付表為空表。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算支出情況
未安排預算,國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
(一)2024年預算績效管理工作情況
按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標10個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目10個,公開率為100%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目10個,占本單位項目的100%。截至7月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目10個,完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是:部分采購支出不能及時支出,產生的原因為年初項目預算還未下達,后期已支出。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目10個,占本單位項目的100%。截至10月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目10個,完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是:部分支出未及時記賬,產生的原因為系統更新或網絡運行不暢導致,已及時記賬??冃н\行監(jiān)控在部門內部通報整改情況:完善績效管理制度,加強相關業(yè)務人員的培訓,提升業(yè)務素養(yǎng)。
3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共10個,其中,部門整體支出1個,項目支出9個,轉移支付項目0個,績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時報送,并隨年度決算一并公開。
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年財政資金收支持平,2025年度部門預算項目數相較于2024年持平。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。
(二)2025年績效目標編制情況
2025年,納入單位預算績效目標管理的項目13個。其中,部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設置二級指標12個、三級指標28個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標10個、三級指標28個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2.一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6.項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7.“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
8.機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
20.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
24.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
25.工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。
26.工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。
27.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
28.工資福利支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
29.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
30.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。
31.工資福利支出(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
32.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
33.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
34.商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。)
35.商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
36.商品和服務支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。
37.商品和服務支出(類)咨詢費(款):反映單位咨詢方面的支出。
38.商品和服務支出(類)手續(xù)費(款):反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
39.商品和服務支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
40.商品和服務支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。
41.商品和服務支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
42.商品和服務支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
43.商品和服務支出(類)物業(yè)管理費(款):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
44.商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
45.商品和服務支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用。
46.商品和服務支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
47.商品和服務支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
48.商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
49.商品和服務支出(類)勞務費(款):反映支付給個人的勞務費用,如臨時聘用人員鐘點工工資,稿費、翻譯費,咨詢費、評審費等。
50.商品和服務支出(類)委托業(yè)務費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
51.商品和服務支出(類)工會經費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。
52.商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
53.商品和服務支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
54.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。
55.對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
56.對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。
57.對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。